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快3平台2019年部門預算及“三公”經費預算

發布時間:2019-10-22 15:19     來源:快3平台   

 

第一部分:部門概況

一、快3平台及所屬單位主要職責和2019年主要工作任務

(一)主要職責                        

1)貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性法規、規章草案,製定全市司法行政工作的發展規劃並組織實施。

2)擬訂全市法製宣傳、普及法律常識規劃並組織實施,指導全市依法治理工作和對外法製宣傳工作。

3)負責指導監督全市律師、公證工作並承擔相應責任。

4)指導監督全市法律援助工作。

5)指導監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

6)負責全市基層法律服務工作者執業核準工作。

7)組織實施全市國家司法考試工作。

8)協助辦理全市司法鑒定人、司法鑒定機構登記管理工作。

9)負責全市司法行政係統警用裝備管理工作,指導、監督全市司法行政係統計劃財務工作。

10)指導全市司法行政係統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;管理機關和所屬單位的人事工作;協助縣(區)管理司法局的領導幹部。

11)承辦市人民政府交辦的其他事項。

(二)2019年主要工作任務

2019年,快3平台將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,深入學習貫徹黨的十九大精神以及十九屆二中、三中全會精神,認真執行中央、自治區、南寧市政法工作會議和司法部、廳工作會議以及市委、市政府部署的工作任務,推動司法行政工作高質量發展,為新時代首府經濟社會持續健康發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

(1)認真學習貫徹新思想新精神。

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神,結合即將開展“不忘初心、牢記使命”主題教育以及全麵從嚴治警“五查五整頓”專項行動,深入開展司法行政係統“大學習、大調研、大對接、大落實”活動。辦好新時代司法行政講習所,依托基層黨組織豐富學習形式,不斷掀起學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義政法思想的高潮。

(2)不斷提高服務中心大局能力水平。

持續抓好聯係點的精準脫貧工作,深化“脫貧攻堅·司法行政在行動”7個100%工作部署,在實施鄉村振興戰略中發揮更大的作用。充分發揮好司法行政機關法治保障、法律服務和法治宣傳教育職能作用,全麵做好掃黑除惡專項鬥爭各項工作。自覺擔當打擊傳銷、反邪教、禁毒、道路交通安全、衛生、教育、婦女兒童、精神文明、安全生產、食品衛生、民族團結、國防教育、經濟建設中的法治宣傳和保障任務,做好公共安全風險防控,助力優化營商環境。健全公共安全和治安防控體係,切實做好重大活動維穩安保工作,加強應急處置機製和力量建設。積極參與市委政法委有關公共安全感和滿意度創建以及社會穩定風險評估機製創新工作,切實提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。

(3)創新提升司法行政各項工作。

1.完善提升公共法律服務體係。完善提升市、縣、鄉、村四級公共法律服務體係,為群眾提供“普及化”“一體化”“精準化”的公共法律服務。

2.全麵強化五大建設。抓好基層基礎設施建設,推動人財物等資源下沉到一線。抓好規範化建設,開展規範化建設鞏固提高年活動,建立完善質量評價機製。抓好信息化建設,落實南寧市政府和自治區司法廳信息化建設部署安排,努力實現“數字法治、智慧司法”。抓好隊伍建設,切實抓好即將開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育,將“兩學一做”學習教育常態化製度化和全麵從嚴治警“五查五整頓”專項行動推向深入。抓好政風行風建設,深化簡政放權、放管結合、優化服務改革,助力優化南寧市營商環境。

3.著力提升司法行政各項業務。以“一製四化”為抓手,增強普法依法治理工作實效。深化法律援助便民服務,做好法律援助擴麵降檻,實現“應援盡援”、“應援優援”。加強律師黨建和教育管理,強化律師執業權利保障。完成公證機構清產核資和資產評估認定工作,實現事業體製運轉,不斷提升公證效率和質量。加強對基層法律服務工作者業務指導,提升基層法律服務所服務水平。精心組織實施2019年國家統一法律職業資格考試,確保考試平穩、安全、順利、有效。加強司法鑒定管理,健全淘汰退出機製,推動司法鑒定工作依法有序進行。堅持和發展“楓橋經驗”,深入推進矛盾糾紛調處攻堅活動,確保矛盾不上交。貫徹落實總體國家安全觀,加強適應性幫扶,提升社區矯正教育管理質量。做好安置幫教工作,確保重點幫教對象接送率100%,安置率和幫教率達95%以上。探索社區戒毒(康複)試點工作,指導試點縣(區)做好對列入戒毒所“戒毒康複結對幫教千人計劃”人員戒治檔案的接收、必接必送,做好解戒人員後續照管。積極理順人民監督員工作機製,解決人民監督員麵臨無案可監的困境。開展人民陪審員工作,促進司法公正。

(4)積極穩妥推進司法行政改革。

認真貫徹中央、全區深化司法體製改革推進會議精神,全麵貫徹落實《司法部關於加快推進司法行政改革的意見》,嚴格按照司法行政改革路線圖、時間表,落實好機構改革、建設更加完備的公共法律服務體係、法律援助、司法鑒定等各項改革任務,深化律師和公證體製改革。

(5)堅定不移推進全麵從嚴治黨。

旗幟鮮明抓好政治建設六項重點任務,全麵落實“兩個責任”,持之以恒加強基層黨組織建設,鍥而不舍抓好作風建設,持續深入推進反腐敗工作,努力建設一支“三化、四鐵、五硬的司法行政隊伍,進一步營造風清氣正的幹事創業環境。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

根據上述職責,快3平台設8個內設機構和政治部,所屬事業單位為南寧市法律援助中心。

1)辦公室

擬訂全市司法行政工作發展規劃並督促落實;負責文電、機要、會務、綜合協調、督查督辦和檔案等機關日常運轉工作;承擔信息、安全、保密、政務公開、信訪和應急管理等工作;組織新聞發布工作;指導全市司法行政通信信息技術網絡建設;負責司法行政係統統計工作。

2)法製宣傳科

擬訂全市法製宣傳和普及法律常識工作規劃並組織實施;負責全市司法行政係統的宣傳工作;負責組織、檢查、指導全市法製宣傳、依法治理工作;組織、指導法製宣傳報導和對外法製宣傳工作;承擔市依法治市領導小組辦公室的日常工作。

3)律師管理科(法律援助工作科)

組織實施有關律師工作的法律、法規和規章製度;承擔全市律師、律師事務所的指導、監督工作;指導、監督全市企事業單位的法律顧問工作;指導、檢查全市法律援助的法律、法規和政策的執行工作;承擔全市法律援助機構、法律援助工作的監督管理工作;組織、指導全市社會組織和誌願者開展法律援助工作。

4)公證管理科(南寧市公證處)

組織實施有關公證工作的法律、法規、規章製度;承擔全市公證機構、公證員的指導、監督工作。

5)基層工作科

指導、監督全市基層司法所、人民調解和基層法律服務工作;負責基層法律服務工作者執業核準工作;會同人民法院指導人民陪審員工作。

6)社區矯正工作科

指導、監督、管理社區矯正工作;指導、監督全市刑滿釋放人員和解除勞動教養人員的幫教安置工作。

7)法製科

組織起草和參與起草司法行政地方性法規和政府規章草案;指導全市司法行政係統法製工作;指導全市司法行政係統的執法監督檢查工作;負責機關行政複議、應訴工作;負責全市法律職業資格證書的申領複核、備案管理工作;參與指導麵向社會的法學教育工作;承擔全市國家司法考試的組織實施工作;協助辦理全市司法鑒定人、司法鑒定機構登記管理工作。

8)計劃財務裝備科

負責全市司法行政係統警用裝備管理工作;指導全市司法行政係統財務、物資裝備和基本建設管理工作;指導監督司法行政係統政法補助專款和基建投資的使用;負責機關和所屬單位的預決算、財務管理、審計和政府采購工作。

政治部

指導全市司法行政係統隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責機關及所屬單位機構編製、勞動工資及相關人事工作;協助縣(區)管理司法局的領導幹部;負責機關和全市司法行政係統幹部教育培訓工作;負責機關及所屬單位的黨群和離退休人員管理工作。政治部內設人事科、組織培訓科。

機關黨組織負責機關及所屬單位的黨群工作,具體工作由政治部承擔。

紀檢監察室負責機關及所屬單位的紀檢監察工作。

(二)部門預算單位構成

為了方便管理和節約管理成本,將南寧市公證處和南寧市法律援助中心並在局機關統一進行經費核算。

三、人員構成情況

)編製情況

快3平台機關行政編製77名(含市公證處行政編製15名)。其中:局長1名、副局長3名,政治部主任(副處長級)1名;科級領導職數29名(含正科級機關黨組織專職副書記1名);機關後勤服務人員控製數4名。

事業編製13名(南寧市法律援助中心13人)。

)實有人員情況

行政在職人員72人。

事業在職人員11人。

離休人員2人。

退休人員53人。

臨時聘用人員51人 (公證處21人、機關28人)。

    第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

  一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算2636.49萬元,同比增加332.56萬元,增長14.43%。

一般公共財政預算撥款2636.49萬元,同比增加332.56萬元,增長14.43%,其中:經費撥款2636.49萬元,同比增加332.56萬元,增長14.43%,收入增長的主要原因:一是工資政策改革,在職在編人員的工資大幅度增加;二是聘用人員的工資級別檔次提高增加工資;三是隨著工資的上漲,職工五險一金也有所增加。

(二)2019年部門支出預算總體情況

1、2019年支出總預算2636.49萬元,按支出功能科目劃分,共分為4類,其中:

  1)公共安全類科目2112.17萬元(不含上年結轉支出)。

  2)社會保障和就業類科目230.34萬元。

  3)衛生健康類科目165.93萬元。

4)住房保障支出類科目128.05萬元。

 2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。其中:

1)基本支出預算1835.92萬元。包含①工資福利支出預算1470.45萬元;②商品和服務支出預算286.53萬元;③對個人和家庭的補助支出預算78.94萬元。

2)項目支出預算800.57萬元。包含①工資福利支出264.17萬元;②商品和服務支出518.4萬元;③資本性支出18萬元。

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

結合2018年部門預算安排情況進行對比,2019年一般公共預算收入預算2636.49萬元,比2018年預算2303.93萬元增加332.56萬元,同比增14.43%。收入預算增加的主要原因:一是工資政策改革,在職在編人員的工資大幅度增加;二是聘用人員的工資級別檔次提高增加工資;三是隨著工資的上漲,職工五險一金也有所增加。

2019年一般公共預算支出預算2636.49萬元,比2018年預算2303.93萬元增加332.56萬元,同比增長14.43%。支出預算增加的主要原因:一是工資政策改革,在職在編人員的工資大幅度增加;二是聘用人員的工資級別檔次提高增加工資;三是隨著工資的上漲,職工五險一金也有所增加。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算2636.49萬元,其全部為一般公共預算收入。本部門無政府性基金預算收入預算,無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算2636.49萬元,其全部為一般公共預算支出。具體預算支出如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)預算數為1311.61萬元,主要用於快3平台機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費等日常公用經費支出、對個人和家庭的補助支出及基本支出機動經費等開支。

  2)公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)預算數為381.27萬元,主要用於開支快3平台新、舊辦公樓物業管理;全局法製工作知識技能培訓、司法行政工作執法檢查;行政複議、應訴案、行政處罰案調查交通費和司法鑒定機構管理、檢查、調研;節日看望慰問住院幹部、家庭困難戶、離退休人員及一線幹警;業務裝備;人民監督員;辦公樓3台電梯、1套中央空調、42台分體式空調、供電、防雷、消防等設備的維護保養;下派鄉村扶貧工作隊員誤餐的辦公費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費等項目及2019年外聘人員工資及各項社會保險費支出。

  (3)公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)預算數為61萬元,主要用於全市人民調解、社區戒毒、醫療糾紛人民調解、安置幫教等工作中的辦公費、差旅費、培訓費、交通費、醫療糾紛人民調解委員會工作經費。

  (4)公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)預算數為140萬元,主要用於擬訂全市法製宣傳和普及法律常識工作規劃並組織實施;負責全市司法行政係統的宣傳工作;負責組織、檢查、指導全市法製宣傳、依法治理工作;組織、指導法製宣傳報導和對外法製宣傳工作;承擔市依法治市領導小組辦公室的日常工作的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、交通費其他資本性支出等開支。

  (5)公共安全支出(類)司法(款)律師公證管理(項)預算數為88萬元,主要用於全市律師事務所主任和律師管理幹部培訓;公證處辦公設備維修,律師事務所年度檢查,協會費,公證賠償基金,公證年審,公證業務宣傳,律師參與涉法信訪案件接待值班,公證辦公易耗品、公證書皮、檔案袋、卷宗、表格等印刷費用,公證水印紙、國內公證業務專用紙,公證服務網絡建設維護,公證收費係統維護等的辦公費、印刷費、維修(護)費、差旅費等開支。

  (6)公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)預算數為60.3萬元,主要用於法律援助業務培訓;法律援助業務宣傳;法律援助案件辦案;農民工法律援助等開支的勞務費、培訓費、其他商品和服務支出等開支。

  (7)公共安全支出(類)司法(款)國家統一法律職業資格考試(項)預算數為10萬元,主要用於南寧市2019年全市司法考試業務開支。

  (8)公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)預算數為60萬元,主要用於全市社區服刑人員社區矯正工作中的辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費、其他商品和服務支出等開支。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)預算數為38.6萬元,主要用於司法局機關按國家規定發放的離退人員工資、津補貼等方麵的支出。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為191.74萬元,主要用於部門人員2019年單位應繳部分養老金支出。

  (11)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算數為76.7萬元,主要用於職工基本醫療保險。

  (12)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為88萬元,主要用於職工基本醫療補助。

  (13)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)預算數為1.23萬元,主要用於職工2019年大額醫療保險。

  (14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為128.05萬元,主要用於按國家規定,用於繳納2019年職工公積金支出。

  2、本部門無政府性基金預算支出。

  3、本部門無國有資本經營預算支出。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算26.85萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2萬元,公務用車購置費支出預算0元,公務用車運行維護費支出預算24.85萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出26.85萬元預算安排來源全部為一般公共預算。

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算26.85萬元,2018年持平。其中:

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元。

2. 公務接待費2019年預算2萬元,與2018年持平。主要用於:接待區內外司法行政係統人員交流學習費用。

3. 公務用車購置費2019年預算0萬元。

4. 公務用車運行維護費2019年預算24.85萬元,2018年持平。主要用於:用於單位9輛(其中:7輛執勤執法用車、2輛公務用車)車輛日常運行維護費。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算286.53萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2018年預算增加8.26萬元,增長2.97%,增加的原因主要是:公用經費支用標準提高。

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算86萬元,同比減少2萬元,減少2.27%,減少的原因主要是:公證資料印刷費比2018年減少2萬元。其中,貨物項目采購預算28萬元,占政府采購預算的32.56%;工程項目采購預算0萬元;服務項目采購預算58萬元,占政府采購預算的67.44%。

(三)政府購買服務情況

2019年納入政府購買服務預算管理的項目3個,涉及金額108萬元,其中:物業管理費項目預算金額58萬元,主要購買2019年快3平台辦公大院物業管理服務;法律援助案件成本項目預算金額30萬元,主要購買法律援助案件聘請律師案件成本服務;法律援助律師值班補貼20萬元,主要用於發放律師值班勞務費。

(四)國有資產占用情況

截至2019年10月22日,本部門共有車輛9輛,其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車7輛。

四、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

(八)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:1. 部門收支總體情況表

  2. 部門收入總體情況表

  3. 部門支出總體情況表

  4. 財政撥款收支總體情況表

  5. 一般公共預算支出情況表

  6. 一般公共預算基本支出情況表

  7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表

8. 一般公共預算“三公”經費支出情況表

  9. 政府性基金預算支出情況表

     10. 政府購買服務預算表

 

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2019年10月22日

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