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快3平台2018年度部門決算

發布時間:2019-10-17 16:47     來源:快3平台   

南寧市司法局

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開時間:2019年9月

 

   

 

第一部分:快3平台概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:快3平台2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:快3平台2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決    算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南寧市司法局概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性法規、規章草案,製定全市司法行政工作的發展規劃並組織實施。

2、擬訂全市法治宣傳、普及法律常識規劃並組織實施,指導全市依法治理工作和對外法治宣傳工作。

3、負責指導監督全市律師、公證工作並承擔相應責任。

4、指導監督全市法律援助工作。

5、指導監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

6、負責全市基層法律服務工作者執業核準工作。

7、組織實施全市國家司法考試工作。

8、協助辦理全市司法鑒定人、司法鑒定機構登記管理工作。

9、負責全市司法行政係統警用裝備管理工作,指導、監督全市司法行政係統計劃財務工作。

10、指導全市司法行政係統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;管理機關和所屬單位的人事工作;協助縣(區)管理司法局的領導幹部。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2018年度快3平台(機關)的決算報表由2個單位組成。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是快3平台機關本級;局屬參照公務員管理事業單位是南寧市法律援助中心。

第二部分:快3平台2018年度部門決算報表

詳見附件1:快3平台2018年部門決算公開附表

   第三部分:快3平台2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計3577.31萬元。

    1.財政撥款收入3403.75萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入79.47萬元,其中:自治區司法廳撥入的2018年國家法律職業資格考試南寧考點考務費76.38萬元;自治區司法廳撥入的憲法宣傳服務隊經費2.08萬元;由銀行撥入的銀行利息等收入1.01萬元。

3.上年結轉和結餘94.08萬元,為上年度支出預算因政府采購手續未辦完,項目資金不能支付,按照權責發生製原則需結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

   (二)支出總計3577.31萬元。包括:

    1.公共安全支出2780.51萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成司法行政各項工作任務、保障司法行政事業發展而發生的項目支出。

    2.社會保障和就業支出239.77萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出148.15萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費用。

4.節能環保支出126.15萬元:主要用於我局更換節能環保型空調、衝水閥等支出。

5.住房保障支出109.17萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

6.其他支出89.58萬元:主要用於全國法律職業資格考試南寧考區考務費支出以及業務裝備采購支出。

7.年末結轉和結餘83.97萬元,全部為項目支出結轉和節餘。其中:“其他資金結轉結餘”83.97萬元為其他支出項目中自治區司法廳撥入法律援助等經費結轉及綜合治稅獎等經費。

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    快3平台2018年度一般公共預算支出3493.34萬元,其中:基本支出1557.03萬元,項目支出1936.31萬元。

    1.行政運行1059.94萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    2.一般行政管理事務780.51萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉和為完成司法行政各項工作任務而發生的項目支出。如根據南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用於信息化建設、業務辦公用房建設項目和設備維護修繕、設主要用於備更新購置等方麵的項目支出。

3.基層司法業務83.92萬元:主要用於基層司法所建設、人民調解、醫療糾紛、安置幫教、社區矯正等基層業務工作支出。

4.普法宣傳245.79萬元:主要用於利用各種媒體宣傳、法治文化園建設、宣傳資料、法治作品等普法宣傳業務支出。

5.律師公證管理業務52.30萬元:主要用於律師、公證管理等業務支出。

    6.法律援助66.27萬元:主要用於法律援助辦案補助支出。

7.司法統一考試9萬元:主要用於依法行政、國家司法考試等工作支出。

8.社區矯正95.76萬元:主要用於社區矯正工作宣傳、會議費、培訓費、下基層檢查指導工作經費等支出。

9.其他司法支出347.58萬元:主要用於機關工作人員年終績效考評獎和其他司法行政辦案業務以及購置辦案裝備支出。

10.其他公共安全支出39.45萬元:

11.行政事業單位離退休239.77萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出148.15萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費支出。

13.節能環保支出126.15萬元:主要用於我局更換節能環保型空調、衝水閥等支出。

14.住房保障支出109.17萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

15.其他支出89.58萬元:主要用於全國法律職業資格考試南寧考區考務費支出以及業務裝備采購支出。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

南寧市司法2018年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出0萬元。

四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算基本支出1557.03萬元,其中:人員經費1319.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、及對個人和家庭補助支出等支出;公用經費237.35萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、及公務用車運行維護費。

1.工資福利支出1252.26萬元,主要用於在職人員和聘用人員的工資支出;

2.商品和服務支237.35萬元,主要用於日常辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、日常辦公設備維護費、會議費、職工培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公用用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;

3.對個人和家庭的補助支出67.42萬元,主要用於離退休人員的工資、職工的醫療補助費和職工個人住房公積金等支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置運行費支出決算17.43萬元;公務接待費支出決算0.85萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年沒有使用財政撥款安排快3平台機關、所屬事業單位出國(境)。

(二)公務用車購置及運行費支出17.43萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出17.43萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行及開展行政司法業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,快3平台及所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛(其中一般公務用車2輛、執勤執法用車7輛),全年運行費支出17.43萬元,平均每輛車1.94萬元。

(三)公務接待費支出0.85萬元。主要用於接待區內各地(市)司法行政係統及外地司法行政係統團組到本單位進行工作經驗交流和學習考察的費用。全年國內公務接待批次10次,125人次。

(四) “三公”經費支出18.28萬元,較2017年的20.86萬元減少2.58萬元。其中:公務用車運行維護費17.43萬元,比上年減少1.43萬元, 減少的主要原因是嚴格控製公務用車運行相關開支,厲行節約。公務接待費0.85,比上年減少1.15萬元。減少的主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,嚴格控製公務接待費用。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出237.35萬元,比2017增加5.34萬元,增加2.3%。主要原因是:日常辦公用品及耗材價格增長,辦公樓空調、電梯等設備維修保養費增加。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額64.21萬元,其中:政府采購貨物支出6.49萬元、政府采購服務支出57.72萬元。授予中小企業合同金額64.21萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛9輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車7輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備0台(套),200萬元以上大型設備0台(套)。

(四)由於部門決算數據單位為萬元,保留二位小數時采取了四舍五入法,可能導致實際數據與合計數據出現差額。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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